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  • 高郵農(nóng)商銀行:實施審計整改全過程跟蹤管理

    更新時間:2022-10-12

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近年來,高郵農(nóng)商銀行不斷加強審計整改制度體系建設(shè),著力構(gòu)建審計整改督查全過程跟蹤管理機制,推動審計發(fā)現(xiàn)問題全面有效整改。
  推行一項制度。即審計整改“三種形態(tài)”的集中約見談話制度,該行將審計中發(fā)現(xiàn)的問題性質(zhì)分類為一般、較為嚴(yán)重、重大三種形態(tài),分別由審計部門負(fù)責(zé)人對被審計單位進行集中約見談話、協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和被審計單位進行集中約見談話、“三長”對分管副行長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和被審計單位進行集中約見談話,就審計發(fā)現(xiàn)問題逐條提出整改措施,限期落實整改。
  出臺兩項辦法。即《高郵農(nóng)村商業(yè)銀行審計問題整改銷號管理辦法》《高郵農(nóng)村商業(yè)銀行審計問題整改督查問責(zé)管理辦法》。辦法規(guī)范和細(xì)化了審計整改督查工作流程,明確被審計單位問題整改主體責(zé)任、審計部門問題與整改銷號通報責(zé)任、業(yè)務(wù)管理部門督查協(xié)助整改責(zé)任、合規(guī)管理部合規(guī)系統(tǒng)管理責(zé)任、人力資源部績效管理責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察室違規(guī)處理責(zé)任、監(jiān)事會辦公室監(jiān)評考量責(zé)任,推動審計問題全面有效整改。
  落實三項舉措。即下發(fā)整改通知、嚴(yán)肅追責(zé)、納入考核。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,向分管行長和條線部門下發(fā)《協(xié)助整改通知書》,促進立體化整改取得成效;對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險隱患,及時向行長室提交《管理建議書》《風(fēng)險提示函》,向相關(guān)部門提交《核實處理函》,同步抄送監(jiān)事會辦公室以監(jiān)評考核。綜合運用積分管理、組織處理、紀(jì)律處分等手段,加大處罰力度,提高審計威懾力,將審計整改情況納入支行和部室月度、年度考核,根據(jù)實際整改率進行考核認(rèn)定,以考核促整改。

許 剛






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